您好,這個(gè)兩萬也是需要繳納的
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我是小規(guī)模納稅人,2月份開了10萬發(fā)票,3月份沖紅10萬,我報(bào)稅,我還需要繳納印花稅嘛?這個(gè)月報(bào)稅
你好。老師我想請(qǐng)問。我是小規(guī)模納稅人。然后開具普票11萬多。沒有成本發(fā)票。這個(gè)月季報(bào)企業(yè)所得稅要繳納2萬多。這個(gè)情況怎么辦。
老師好,假如我這個(gè)月收入5萬,有一個(gè)成本票是2萬,請(qǐng)問我的印花稅這個(gè)成本票2萬要不要繳納
請(qǐng)問老師,上個(gè)月我申報(bào)增值稅不開發(fā)票部分的收入,假如是100萬,直接分錄做主營業(yè)務(wù)收入,不做成本嗎?這個(gè)月我把不開發(fā)票部分100萬開給對(duì)方了,這個(gè)月我做收入了也要做成本嗎
老師你好,請(qǐng)問假設(shè)開票:不含稅97087.38稅額2312.62含稅金額10萬元。收到成本材料:不含稅44247.78稅額5752.22,含稅金額5萬,勞務(wù)費(fèi)普票含稅2萬。那么這個(gè)項(xiàng)目成本比例就是44247.78+2萬=64247.78,如果做一個(gè)點(diǎn)的利潤=97078.38*1%=970.78.總成本就需要提供96116.51。還需補(bǔ)提供:96116.51-64247.78=31868.73,是這樣算嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報(bào),這個(gè)是在哪里申報(bào),電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒有反應(yīng)
好的,我們單位是給別人做知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)的,這個(gè)叫加工承攬還是購銷合同?
抱歉,這個(gè)沒做過 不太確定
嗯嗯 好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)謝謝您了