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老師,我去年因?yàn)槌杀景l(fā)票不夠,暫估了一些成本,今年的賬務(wù)如何處理?公司是小規(guī)模,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

2022-10-10 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 10:44

你好,去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?

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快賬用戶6691 追問 2022-10-10 10:53

老師,我沒太明白你的意思!我今年1月把去年暫估的沖減了,去年做賬的時候是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,今年沖減的時候是借’應(yīng)付賬款,貸利潤分配-未分配利潤。今年成本進(jìn)來以后,就導(dǎo)致我的利潤是負(fù)數(shù),實(shí)際上我是有利潤的。這個要如何處理

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:56

你好,忽略這個就可以的,你賬上就是虧損的,你怎么知道你是盈利,你從哪里知道你是盈利的。但是你賬上就是虧損,你這賬上沒有問題啊。

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快賬用戶6691 追問 2022-10-10 11:00

老師的意思我的賬不需要調(diào)整,按虧損的申報(bào)就行,是么?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 11:01

對的是的是這個意思的。

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你好,去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?
2022-10-10
你好!直接用未分配利潤科目代替主營業(yè)務(wù)成本紅字沖回
2024-04-11
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)報(bào)表按照賬上填
2023-04-27
你好,是的。現(xiàn)在還沒有匯算清繳可以返回去修改下憑證。然后更正下財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-03-26
你好,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:利潤分配——未分配利潤 根據(jù)發(fā)票入賬 借:利潤分配——未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款等科目??
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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