同學(xué)你好 是的 盡量不要退哦
老師,今天好郁悶啊,接到稅管員電話,說是我單位所屬2017年報企業(yè)所得稅有筆多繳稅款二千多,叫我查一下當(dāng)年為啥多繳了稅,還有就是稅款有沒有退!我上電子稅務(wù)局查詢真的是有一筆多繳的錢,可是當(dāng)年我不在公司,這賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么回復(fù)稅管員呢?謝謝老師幫忙
我們公司去年財務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
聽說 現(xiàn)在的 【增值稅留抵退稅】查的很瘋狂,可能前腳剛退,后腳電話就來查了。 那如果是 【企業(yè)所得稅】 呢 ?【企業(yè)所得稅】 有沒有查得這么夸張 ? 我們被通知要做 [2021年匯算清繳退稅],會不會退完了 回頭又查這查那 ? 老師有聽說嗎 ?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當(dāng)時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會被稽查 所以請教老師 應(yīng)該怎么做?
企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務(wù)局不讓退稅,說建議調(diào)整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調(diào)掉那么多。)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
之前通知我們退增值稅,退過一次怕了,后面再也不敢退增值稅了。 但是現(xiàn)在又通知我們 退【企業(yè)所得稅 】 ,不知企業(yè)所得稅 會不會也像 增值稅 那樣 ??
企業(yè)所得稅 也會那樣 嗎 ?
讓我們退的是 今年5月做了 匯算清繳后 的 2021年的企業(yè)所得稅 。。。。
同學(xué)你好 對的 所得稅也不要退