你好,這個(gè)做的是沒問題的
老師您好,請(qǐng)問下政府會(huì)計(jì)制度下,期末,哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)?我用的財(cái)務(wù)軟件是用友u8,期末賬務(wù)處理時(shí)自動(dòng)會(huì)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,期末到底是否需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好:我在月末結(jié)賬的時(shí)候,計(jì)提期間折舊會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)生成了,但我現(xiàn)在還需要再做一個(gè)收入的分錄,影響計(jì)提期間折舊會(huì)計(jì)分錄嗎?用不用刪除?
老師好 2月份入的固定資產(chǎn)這個(gè)月要提折舊 在金蝶那個(gè)頁面可以計(jì)提折舊生成還是要自己手動(dòng)錄憑證嗎?
老師,我期末用財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)計(jì)提折舊時(shí)生成的憑證分錄是下面的,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
您好,老師,我之前做的固定資產(chǎn)折舊額是221.90,現(xiàn)在錄入財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片那自動(dòng)生成折舊額是221.89,我為了能和以前的折舊額對(duì)得上,手動(dòng)將它改成了221.90,從3月份開始用金蝶軟件自動(dòng)生成憑證,它到時(shí)自動(dòng)生成折舊額是221.89,這沒有影響的吧?
老師您好,請(qǐng)問計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
“資產(chǎn)減值損失”科目對(duì)應(yīng)的不是“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”嗎?
這個(gè)直接這么做賬就行