需要繳納增值稅,附加稅印花稅 。需要繳納增值稅,附加稅,印花稅。 有增值的還會繳納土地增值稅。
老師,您好,請問一下,公司拍買得到一處房產(chǎn),現(xiàn)在將這個房產(chǎn)出售給個人,需要寫什么固定資產(chǎn)的資料,所有股東都需要簽字
老師,想請教你個問題,民間非營利組織出售房屋固定資產(chǎn)的收入,入賬列什么科目
你好,我想咨詢一下,房地產(chǎn)開發(fā)公司出售之后的房屋縱維修費用入什么會計科目
你好請問,公司出售公司的固定資產(chǎn)房子,出售房屋這個會產(chǎn)生什么稅呢?
公司處置兩套房子會計分錄怎么做。就是出售固定資產(chǎn),非房地產(chǎn)公司。
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術員是給產(chǎn)線調(diào)機的
那個增值稅是按現(xiàn)在開出的發(fā)票來計增值稅,還是按原值減現(xiàn)值的增值來計稅呢?
按照開票的銷售額來計算。
假如購買時是100萬,銷售時是80萬,是按80萬來繳增值稅的嗎?那不是要交4萬的增值稅啊
是的,用不含稅的80萬乘以9%計算增值稅。
是9%嗎,不是5%的嗎?還是說是80萬*9%*5%呢?
一般納稅人9%,小規(guī)模5%。
小規(guī)模的。還有一個購買發(fā)票遺失了,用銷售方的發(fā)票復印件可以稅前扣除嗎?
小規(guī)模是5% 用復印件可以稅前扣除。
用復印件可以正常使用是嗎
用復印件可以正常使用是? ?是的
如果說現(xiàn)在開這個出售房屋發(fā)的發(fā)票,我是小規(guī)模公司,一年內(nèi)不超500萬,那我是不是可以享受500萬以內(nèi)免增值稅的嗎?
不是的? 這個不是免稅的??
我這個是外購的房產(chǎn)哦,不是自建的哦,增值稅應該是原值減現(xiàn)值,增值部分交增值稅吧
按照你的銷售額計算增值稅。不是差額。
按相關文件,是按差額繳稅的哦,不是全額交稅的。因為是外購的,不是自建的,還是小規(guī)模公司
小規(guī)模的增值稅是按不含稅銷售額乘以稅率計算的。
我看到文2016 14號文件上寫有的哦,小規(guī)模不含自建的,增值稅可以減原值后再計算要繳的增值稅哦。
是的 ,是可以的? 第四條 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn),除個人轉(zhuǎn)讓其購買的住房外,按照以下規(guī)定繳納增值稅: (一)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得(不含自建)的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。 (二)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動產(chǎn),以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。