你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)是用負(fù)數(shù)來(lái)填寫的。但是由于你的收入是一個(gè)負(fù)數(shù),在申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)不過(guò)去的,需要你到稅務(wù)局大廳辦理
公司5月份成立的,由于上個(gè)季度還沒(méi)有做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案,上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有報(bào)送,那我這個(gè)季度填報(bào)的時(shí)候本期金額是不是就填本年累計(jì)數(shù)
老師你好,做那個(gè)季度報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表的本期金額是財(cái)務(wù)報(bào)表里面的本年累計(jì)金額嗎?利潤(rùn)表的本月數(shù)是財(cái)務(wù)報(bào)表里面的本月金額嗎?
老師你好,這個(gè)季度我只開了未開具發(fā)票之內(nèi)的金額,那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 是本季度填負(fù)數(shù)的嗎?
老師你好,增值稅申報(bào)時(shí),未開具發(fā)票金額如何填?這個(gè)季度開具的發(fā)票有本季度和以前季度的。
請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人,前三季申報(bào)了未開具發(fā)票有15萬(wàn),現(xiàn)在這季度補(bǔ)開了,申報(bào)的時(shí)候如何申報(bào),是在未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)嗎?
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
老師,我們2024年賬上核銷了一筆固定資產(chǎn),這筆固定資產(chǎn)原值沒(méi)有了,因?yàn)橐恢睕](méi)有計(jì)提折舊,2024年又補(bǔ)提了折舊,現(xiàn)在的情況就是原值沒(méi)有了,本年折舊管理費(fèi)用有金額,累計(jì)折舊沒(méi)有金額,我填寫2024年匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫數(shù)據(jù),謝謝
公司買了80萬(wàn)的的機(jī)器 分5年,每個(gè)月是不是分13333元
請(qǐng)問(wèn)收到客戶移過(guò)來(lái)的資料里邊利潤(rùn)表的成本跟利潤(rùn)總額,與稅務(wù)的利潤(rùn)表成本跟利潤(rùn)總額對(duì)不上怎么辦
老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬(wàn),是免稅的,免稅銷售額填在哪列,銷售服務(wù),無(wú)形資產(chǎn)那里嗎
老師,建設(shè)工程合同印花稅稅率是?
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來(lái)有一個(gè)合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)不需要是吧。直接就識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)表上的了
不會(huì)的,這個(gè)企業(yè)所得稅也是要申報(bào)的,我前面說(shuō)的,就是你的收入是負(fù)數(shù),在增值稅申報(bào)表那邊是過(guò)不去的
增值稅 申報(bào)表 不就相當(dāng)于零申報(bào)嗎?
不是,增值稅需要你到稅務(wù)局申報(bào)的,企業(yè)所得稅你直接申報(bào)就可以的
因?yàn)槲以谏蟼€(gè)季度 在做增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫的未開票收入的,這個(gè)季度我只需要在未開票收入那填負(fù)數(shù)就可以的,這不就相當(dāng)于零申報(bào)了嗎?
不是,0申報(bào)是所有的數(shù)據(jù)都是0,但是你這個(gè)是有負(fù)數(shù)的,就不是0申報(bào)了
那去稅務(wù)局 申報(bào)的話 麻煩嗎?還是直接運(yùn)讓收入大于未開票的收入
這個(gè)是看稅務(wù)局的服務(wù)情況的了
老師。9月份我是開了一份發(fā)票的 我的意思是 增值稅申報(bào) 直接把這份發(fā)票金額在未開具里面填寫的,那收入那列就是0的。這樣就不是負(fù)數(shù)了。
可以的,你按照實(shí)際來(lái)申報(bào),你的收入就是0的
嗯。那財(cái)務(wù)報(bào)表直接都是能通過(guò)的是吧
是的,這個(gè)大于0就可以通過(guò)的