你好,具體的什么問題的。
丙公司2019年年初和年末資料如下,請(qǐng)根據(jù)下列資料計(jì)算如下指標(biāo)。(結(jié)果保留兩位小數(shù)) 資產(chǎn) 年末余額 年初余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 年末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn) 3 560 3 430 流動(dòng)負(fù)債 1 630 1 250 非流動(dòng)資產(chǎn) 6 660 5 270 負(fù)債合計(jì) 5 480 4 260 所有者權(quán)益合計(jì) 4 740 4 440 資產(chǎn)總計(jì) 10 220 8 700 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10 220 8 700 營業(yè)收入 15 000 14 460 營業(yè)利潤 1 050 1 065 (1)營業(yè)收入增長率; (2)總資產(chǎn)增長率; (3)營業(yè)利潤增長率; (4)資本保值增值率; (5)資本積累率。
母某公司2020年年末根據(jù)有關(guān)資料計(jì)算的有關(guān)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)如下。(1)流動(dòng)比率為為2;(2)速動(dòng)比率為1;(3)現(xiàn)金比率為0.2;(4)、資產(chǎn)負(fù)債率為50%;(5)、長期負(fù)債對(duì)所有者權(quán)益比率為25%。要求:根據(jù)上述財(cái)務(wù)比率比率填寫表3.3中空白出的數(shù)據(jù)。表3.3資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額貨幣資金流動(dòng)負(fù)債應(yīng)收賬款非流動(dòng)負(fù)債存貨固定資產(chǎn)所有者權(quán)益資產(chǎn)總額負(fù)債及所有者權(quán)益總額100000
振達(dá)公司2016年年末未分配利潤借方余額為80000元,2017年4月30日,本年利潤的貸方余額為36000元,實(shí)收資本貨方余額為300000元,所有者權(quán)益其他項(xiàng)目無余額,負(fù)債總額是所有者權(quán)益總額的60%,長期負(fù)債是流動(dòng)負(fù)債的3倍。要求:根據(jù)上述資料:計(jì)算2017年4月30日資產(chǎn)負(fù)債表下列項(xiàng)目的金額:(1)未分配利潤。(2分)(2)流動(dòng)負(fù)債。(2分)(3)資產(chǎn)總額。(2分)
1、請(qǐng)根據(jù)以下已給出的數(shù)據(jù),計(jì)算出(1)(2)(3)的數(shù)據(jù)(請(qǐng)寫出計(jì)算過程)ABC期初余額資產(chǎn)10500050000110000負(fù)債500002000060000期末余額資產(chǎn)16000070000(1)負(fù)債700003500080000所有者權(quán)益所有者新增投資(2)010000所有者收回資金1000004000070000收入430000230000400000費(fèi)用320000(3)300000
1、請(qǐng)根據(jù)以下已給出的數(shù)據(jù),計(jì)算出(1)(2)(3)的數(shù)據(jù)(請(qǐng)寫出計(jì)算過程)ABC期初余額資產(chǎn)10500050000110000負(fù)債500002000060000期末余額資產(chǎn)16000070000(1)負(fù)債700003500080000所有者權(quán)益所有者新增投資(2)010000所有者收回資金1000004000070000收入430000230000400000費(fèi)用320000(3)300000
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師,我想問一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請(qǐng)教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)常互相調(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?