你好;? ?如果錯誤了 你去修改申報表 ; 你申報表報的6500還是多少金額;??
老師我問一下,就是我們算員工的工職多算了,并在發(fā)放了,然后員工用現(xiàn)金退回來,收回來的多發(fā)放工資,賬務處理怎么入賬呢
公司計算工資的時候把個稅按照單月來計算個稅了 所以發(fā)放工資的時候是扣除了個稅的金額發(fā)放的 但是實際在申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)累計扣除的時候是不需要繳納個稅的 這個情況怎么辦 將已經(jīng)從員工工資中扣除的部分 加到下個月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
員工工資應該發(fā)放的是6500,但是由于個稅計算錯誤多發(fā)了801.5加上共發(fā)了7301.5,多發(fā)的在下月發(fā)放工資中扣除,這種怎么賬務處理呢
老師,請問3月份多扣除員工工資,但是這個員工息崗了,沒有工資,只是給交五險一金,應發(fā)工資造多了,4月份離職了,現(xiàn)在賬務該怎么處理啊?
某員工本月應發(fā)工資21520,扣了45.6的個稅,實發(fā)工資21474.4,銀行轉(zhuǎn)賬21534.4,多發(fā)了60元,本月還沒有計提,但是個稅里面是按照21520申報的,下個月要把多發(fā)的60扣下來,本月計提和下月發(fā)放分別是怎么做賬呢
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯幔窟€需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務用工的方式聘用,然后勞務公司給開人工發(fā)票,這個工資應該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
因為他原本工資就是6500所以申報的時候也是6500才發(fā)現(xiàn)個稅對不上
你好;? ? 那申報表沒有錯誤 ; 你賬上錯誤了。? ?那 這個多發(fā)的; 你 就 掛? 借應付職工薪酬-工資6500? ;其他應收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ;? 下個月扣除 :借? ? 應付職工薪酬-工資貸? ?其他應收款? ? 80.15?
這是我這個月的賬務處理,下個月就是借應付職工薪酬801.5貸其他應收款?
?你好 ; 是的; 就可以了哈??
但是我在做這比分錄時,為什么應付職工薪酬余額那是付的
?你好;? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?
額是按照老師那個做的啊
你好,是的,那就可以了,你這個801.5是兩個員工多扣了嗎
是的,但是在下月工資扣除是賬務處理不知道咋弄
你好; 下個月扣除; 你多扣的 掛其他應收款掛著 ;下個月直接扣除; 借應付職工薪酬-工資貸 其他應收款 ;這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的; 因為下個月工資你還沒有計提; 計提了就平衡了哈??
下月單獨做一個計提分錄嗎
老師是這樣是嗎
是的,因為現(xiàn)在是先做抵減,先扣除多的支付金額
是的,但是你要看你下個月工資多少,到時是下個月應發(fā)工資減去801.5金額即可,因為你已經(jīng)計提了801.5金額了
好的懂了,謝謝老師耐心指導
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?