由別人幫你交稅款的時候,或者個人代墊稅款
我公司在國外買了貨物,委托貨代公司報關(guān),運輸。貨物合同及付款都是我公司,但繳納關(guān)稅和增值稅貨運公司為了方便用了其他公司名稱。我公司想用增值稅抵扣,這種情況下可以嗎,怎么操作呢。
請教一個問題,我們付國外 技術(shù)許可費用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個海關(guān)申報。 是如果這個技術(shù)費用涉及到用于國內(nèi)銷售的進口貨物,我們就得交關(guān)稅和進口增值稅等。 現(xiàn)在想知道,是涉及到才要做這個海關(guān)申報,還是我們的費用不涉及,也要做一個申報。
老師,我們公司在保稅區(qū)進口貨物,不交增值稅和關(guān)稅,自然就沒有進口增值稅專用繳款書,請問銷售該貨物根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,請教一個問題進口貨物涉及增值稅和關(guān)稅,在什么情況下增值稅和關(guān)稅掛其他應(yīng)付款中?
老師,您好,進口的貨物,因為市場變化大,我們進口的時候按原本合同價支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國外商量調(diào)價了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
請問,剛剛中標的農(nóng)貿(mào)市場668萬進項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應(yīng)該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個別報表就是被投資公司的報表,合并報表就是母公司和子公司合并在一起的報表對不對
老師您好,請問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺車是否可以?
之前做賬會計直接掛其他應(yīng)付款-中央金庫可以嗎?
怎么掛那個科目呢? 交的稅,關(guān)稅計入你們的進貨成本,增值稅計入應(yīng)交稅費-增值稅-進項
我就是看不懂,所以才先問下老師
以前做錯了哈,就是我說的
是先借其他應(yīng)付款-中央金庫,貸銀行存款
關(guān)稅是不是應(yīng)該直接掛在對應(yīng)的供應(yīng)商下面
怎么還想到那個科目呢?按我說的做,計入采購成本