你好,銷售服務(wù)金額13000元,開票價(jià)稅合計(jì)就是13000

老師我們修車花了12450 那他們給我們開票不含稅金額是12450 然后價(jià)稅合計(jì)是在12450基礎(chǔ)上加13個(gè)點(diǎn)是嗎
老師我們銷售服務(wù)金額13000元,然后我開票價(jià)稅合計(jì)是13000還是在13000基礎(chǔ)上加13稅點(diǎn)開票
老師我想問下,這樣分錄要怎樣做。購進(jìn)一批貨10000元,但是我們要求對方開13000元(含稅)發(fā)票過來,對方收8%稅點(diǎn)。怎么做才能反映我的退稅金額有多少,和貨物原本價(jià)值,跟給供應(yīng)商稅點(diǎn)
老師,客戶都說開票加2個(gè)點(diǎn),這2個(gè)點(diǎn)是稅額的2個(gè)點(diǎn)嗎?假如說開票100000,稅額是13000元,加兩個(gè)點(diǎn),那我們是給客戶額外收13000*0.02=260元,私戶收款260元是嗎?公戶還是按照發(fā)票打款100000過來
老師我們公司屬于糧食點(diǎn),我們開的收購發(fā)票是免稅我做賬的時(shí)候是不是要稅加上,這個(gè)稅額是開票金額給他價(jià)稅分離還是在開票金額的基礎(chǔ)上?0.09加稅呢
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


老師這里就是含著稅點(diǎn)錢是吧
你好,是的,是這樣的
老師對方給我們開票13的票,我們?yōu)槭裁匆硗飧?個(gè)點(diǎn)的錢呢?
你好,這個(gè)就是雙方協(xié)商的一個(gè)比例,說不上為什么的? 可能是6個(gè)點(diǎn),也可能是7個(gè)點(diǎn),或者8個(gè)點(diǎn)
老師可以講下這個(gè)嗎?我們在對方修車,然后對方給我們開13票!我們另外多花6個(gè)點(diǎn)的錢?這是為什么呀
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
好的老師,老師可以講下就是協(xié)商的那個(gè)6個(gè)點(diǎn)是根據(jù)什么來的嗎
你好,沒有根據(jù),雙方協(xié)商一致就可以 了?