你好,如果你是差額交稅的話,抵扣不了。
老師好!建筑公司的勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,農(nóng)民工工資專戶是在建筑公司開立的?,F(xiàn)在要從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資5萬元,建筑公司要求勞務(wù)公司開發(fā)票給建筑公司以及寫委托書,委托建筑公司代發(fā)工資。這樣操作可以嗎
老師:請(qǐng)問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費(fèi)20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時(shí)也會(huì)出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
老師好,我和甲方簽了勞務(wù)清包合同,開了十萬的專票,發(fā)了半月的工資,我公司的財(cái)務(wù)問我有沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我不懂我們是勞務(wù)只負(fù)責(zé)開票發(fā)工資,進(jìn)項(xiàng)從何來
老師好,請(qǐng)問下,勞務(wù)公司分包勞務(wù),發(fā)放工資,對(duì)我司開的20萬勞務(wù)專票,要提供工資表及銀行回執(zhí)嗎,只發(fā)19萬5,那5000能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
#提問#請(qǐng)問老師,我單位與人合作一個(gè)項(xiàng)目共同投資負(fù)擔(dān)盈虧,20個(gè)員工,其中5個(gè)員工工資在對(duì)方發(fā)放工資,10個(gè)在我單位發(fā)放工資,另外5個(gè)不想買社保,勞務(wù)外包,這樣每個(gè)月一張工資表分三個(gè)地方發(fā)放,比如10萬的工資,有3萬我打到對(duì)方單位,對(duì)方發(fā)工資,還有3萬我打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司發(fā)工資,還會(huì)有服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這樣的賬如何做?項(xiàng)目的對(duì)公賬戶在我公司,我公司是納稅主體
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
我就想問下他開的銷售專票,工資19.5萬,差的那5000能抵他的銷售稅?有這說法嗎
20減去19.5)除以1.05乘以5%,按照這個(gè)來交稅,如果是勞務(wù)派遣。
5000沒法用進(jìn)項(xiàng)來抵扣了。
我是受票方,那19.5萬,還差5000,我怎么閉環(huán)呢
你好,你們單位支付出去多少? 支付的是20,這個(gè)20都是你的成本費(fèi)用,如果對(duì)方給你開的是專票,稅額可以抵扣增值稅的。
他只給我19.5萬的工資發(fā)放流水,我們付20萬,還有5000怎么辦,
你好,這個(gè)就是你們支付的服務(wù)費(fèi) 人家賺取的就是這一部分服務(wù)費(fèi)。
哦,這在稅務(wù)上沒問題吧
你好,沒有問題的,可以的。