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老師,去年的專票,沒有入賬,今年要抵扣,那么這張票如何入賬操作呢?

2022-10-08 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-08 11:58

你好,那么咱們這張發(fā)票是什么呢?你借費用或者成本,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額,貸銀行存款。

頭像
快賬用戶3301 追問 2022-10-08 12:00

是成本,是進項票來的,那我這張票的金額,可以記入現(xiàn)在申報的進項金額,做增值稅申報那些嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-08 12:01

你好,可以的,沒有問題的是可以的。

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你好,那么咱們這張發(fā)票是什么呢?你借費用或者成本,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額,貸銀行存款。
2022-10-08
你好 可以的 可以這樣處理的?
2022-12-19
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:原材料(或庫存商品)
2020-11-12
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-03-04
你好,那么在2022年再進行報銷,這樣處理就可以了
2022-02-19
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