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某公司為增值稅一般納稅人,2018年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,取得專用發(fā)票,標(biāo)明稅額30萬元,另支付運費10萬元,取得運費發(fā)票;(2)外購機器設(shè)備一套,取得專用發(fā)票注明稅額2.2萬元;(3)銷售產(chǎn)品一批,取得含稅收入2260萬元。該公司月初增值稅進項稅額余額6.3萬元。要求:計算該公司8月份應(yīng)納增值稅。

2022-05-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 09:43

同學(xué)你好 銷項稅額=2260/(1加13%)*13%=260 進項稅額=30加10*9%加2.2=33.1 應(yīng)納增值稅=260-33.1=6.3=220.6

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同學(xué)你好 銷項稅額=2260/(1加13%)*13%=260 進項稅額=30加10*9%加2.2=33.1 應(yīng)納增值稅=260-33.1=6.3=220.6
2022-05-06
您好 進項稅額30%2B10*0.09%2B2.2=33.1 銷項稅額2468.7/1.13*0.13=284.01 該公司8月份應(yīng)納增值稅284.01-33.1-6.3=244.61
2021-11-04
借原材料240,77,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。30.貸,應(yīng)付賬款270.77
2022-10-08
同學(xué)你好! 本月增值稅進項稅額=30+10/(1+9%)*9%+2.2=33萬元 本月增值稅銷項稅額=2468.7/(1+13%)*13%=284萬元 本月進行稅額轉(zhuǎn)出=30*10%=3萬元 本月應(yīng)納增值稅額=284-33+3=254萬元
2022-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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