您好,您是在哪期做賬?
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬(wàn),2020年匯算清繳時(shí)虧損了39萬(wàn),但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)超過(guò)100萬(wàn)是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師,2020年預(yù)繳了所得稅28萬(wàn),2020年匯算清繳虧損50萬(wàn),在2021年辦理了留底退稅28,7月申報(bào)2季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損11萬(wàn),這次分錄怎么做呢?
問(wèn)題請(qǐng)教,2020年7月新成立企業(yè),今年五月份匯算清繳時(shí)有彌補(bǔ)以前年度虧損9萬(wàn),2021年一季度虧損,二季度盈利4.8萬(wàn),比如說(shuō)1-9月利潤(rùn)總額是14萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),所得稅季報(bào)報(bào)表上彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是9萬(wàn)嗎?還是9萬(wàn)-4.8萬(wàn)呢
老師,我2020年虧損5萬(wàn),2021最后季度盈利25萬(wàn),我報(bào)第四季度企業(yè)所得稅能把2020年的5萬(wàn)給彌補(bǔ)完交稅嗎?還是必須等到匯算清繳時(shí)候彌補(bǔ)?
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
做2020年匯算時(shí)2021年5月做帳
您好,借以前年度損益調(diào)整2.5貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2.5
繳納2.5萬(wàn)稅后,在納稅調(diào)整表中要調(diào)整嗎?2021年6月把10萬(wàn)成本票入帳又怎么處理呢?
您好,那您也得調(diào)整,成本費(fèi)用計(jì)提看權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān)
怎么帳務(wù)處理
您好,您的10萬(wàn)元成本票對(duì)應(yīng)的成本是什么?
您好,上述成本是何時(shí)發(fā)生的!?
主營(yíng)業(yè)務(wù)本,實(shí)際發(fā)生在2020年,同意入2021年6月帳
您好,不是的,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不調(diào)整,調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額
您好,成本在20年計(jì)提即可
2021年6月成本票不用做帳務(wù)處理了嗎?
您好,21年收到發(fā)票,紅字沖回20年暫估分錄,然后重新做賬,若暫估金額沒(méi)問(wèn)題,就不影響21年損益表
匯算清繳后帳務(wù)處理只做,借以前年度損益調(diào)整2.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2.5,就可以了嗎?不用未分配利潤(rùn)科目嗎?
不需要做,借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)嗎?
您好,最后結(jié)轉(zhuǎn)是需要,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
您好,只需要調(diào)整企業(yè)所得稅,不需要調(diào)整成本
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)只要調(diào)整企業(yè)所得稅,借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)2.5 貸以前年度損益調(diào)整2.5萬(wàn)?成本10萬(wàn)入2021年6月帳,不要做帳務(wù)處理嗎?
您好,成本10萬(wàn)是20年計(jì)提,20年匯算清繳按無(wú)票支出處理,不調(diào)整成本