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增值稅申報(bào)表三,,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)是什么?

2022-10-06 19:11
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-06 19:11

你好,差額扣除的填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。

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你好,差額扣除的填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
2022-10-06
你好,差額抵扣的,比如勞務(wù)派遣,他是收入減去成本來交增值稅,這里填寫的是成本的金額。
2021-08-02
就是下面這個(gè)截圖 可以差額扣除,這個(gè)扣除含稅填寫,
2021-04-09
您好!差額征收的企業(yè)填
2024-03-08
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