根據您前面的銷項稅額-進面稅額的金額 借,應交稅費,轉出未交增值稅 貸,應交稅費,未交增值稅
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務招待費哪里調增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調整了,可是調整了又影響非限定行凈資產,然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調增了,這個有沒有問題,應該在2023年已調整過,相當于重復了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應收款社保數(shù)是只沖掉已經發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理