您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
老師您好!我哥掛靠了一個(gè)建筑公司資質(zhì),承包別公司的廠房建筑施工工程,合同簽訂工程款是按進(jìn)度支付,那我哥前期墊款購(gòu)買(mǎi)電腦,開(kāi)掛靠公司名稱抬頭的普通發(fā)票,墊款購(gòu)買(mǎi)材料,購(gòu)買(mǎi)板房,支付職工工資,支付房租,加油費(fèi)等這塊會(huì)計(jì)怎么做賬?
您好,裝修設(shè)計(jì)工程有限公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì)。購(gòu)買(mǎi)工程項(xiàng)目的材料(主材),說(shuō)先付一點(diǎn)定金給他,尾款后期付。這兩個(gè)應(yīng)該怎么做賬
#提問(wèn)#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來(lái)的燃?xì)鉅t款,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問(wèn)他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說(shuō)讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
您好,我想問(wèn)一下,工程會(huì)計(jì)購(gòu)買(mǎi)駐地建設(shè)板房,先付一筆訂金,之后再付尾款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀
老師,你好,想請(qǐng)教一下這個(gè)怎么做,建設(shè)工程施工合同預(yù)付,完工,農(nóng)民工支付履約保證金,已取得專票,我是工地財(cái)務(wù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,公司已經(jīng)預(yù)付了,
汽車租賃可以開(kāi)6%個(gè)點(diǎn)的票嘛,小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開(kāi)了25萬(wàn),紅沖了上個(gè)季度9萬(wàn)元,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn)的話,我這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),還能開(kāi)多少票
各位老師大家好,我們公司以前有技改項(xiàng)目,然后我發(fā)現(xiàn)一些賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我想請(qǐng)教老師們,是把這些賬務(wù)重新調(diào),還是怎么處理才能正確呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
營(yíng)業(yè)外收入要開(kāi)票嗎,公司場(chǎng)棚損壞保險(xiǎn)公司賠償款,
無(wú)票收入可以一半年繳一次嗎,或一年繳一次
老師您好,銷方給我們開(kāi)設(shè)備的發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在價(jià)格漲了,可以開(kāi)補(bǔ)差發(fā)票嗎?名稱設(shè)備款,不填型號(hào),數(shù)量填一,備注寫(xiě)補(bǔ)差價(jià)和元發(fā)票信息
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫(xiě)明填列哪一類和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結(jié)業(yè)做稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表科目余額,存貨17485,應(yīng)付賬款15179,未分配利潤(rùn)2305,應(yīng)該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)填入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機(jī)器設(shè)備,怎么交稅?計(jì)稅依據(jù)?