你好,你是按季度申報的嗎?
老師您好,請教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應(yīng)該發(fā)生業(yè)務(wù)期滿15日內(nèi)申報,但是漏了申報,我該按什么基數(shù)在下個月補申報萬分之三印花稅?
老師,您好!本公司是小規(guī)模納稅人,是在2020年的11月份成立,并進行了稅務(wù)登記,在今年1月份申報去年第四季度企業(yè)所得稅申報表時,由于沒發(fā)生業(yè)務(wù),進行零申報,填資產(chǎn)季初為“0”季末為“0”時,進行申報提示季初和季末不能為“0”,請問,季初季末應(yīng)該什么呢?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務(wù),之前申報的時候,資產(chǎn)負債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應(yīng)付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦???
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅,其他免稅額填寫負數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報?
老師好,請教一下,我現(xiàn)在申報分公司7至9月的印花稅,這個季度沒有發(fā)生業(yè)務(wù),零申報提示應(yīng)納稅額不能為零,保存不了,是怎么回事,我應(yīng)該怎么填寫?
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
是的,是按季申報
申報之前做了稅源采集嗎?
這就是稅源采集啊
是不是我操作有誤呢?
您看看我給你發(fā)的圖片
正確的 上面的沒有問題
你當時你看一下你采集的時候不是選擇的按次吧。
你說的是啥時候采集的是按次?從哪里看?
之前申報的也是按季啊,是進入老報表申報的
你好 稅源采集你點開之后,他就有選項的,有一個按期安次
稅源采集進來是這個界面,沒找到在哪里選?
我看到了 選擇按期
后天問下你稅務(wù)局吧。
那是哪里的問題呢?
不清楚 我們沒有0申報的 沒法給你試驗 政策上 安次不能0申報 其它的都可以