借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)109 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅109 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅21 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅21
老師好,假如本月進(jìn)項(xiàng)總額是300萬,進(jìn)項(xiàng)計(jì)入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬,本月銷項(xiàng)總額是200萬,銷項(xiàng)計(jì)入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額200萬,本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)150萬 如何做賬結(jié)轉(zhuǎn)?
2019年4月,A公司“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目,銷項(xiàng)稅額為109萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為130萬元,請問四月增值稅如何做會(huì)計(jì)處理?
1問答題分值:4甲公司為增值稅一般納稅人,當(dāng)月“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶貨方“銷項(xiàng)稅額”為100萬元,借方“進(jìn)項(xiàng)稅額”為60萬元,借方“已交稅金”為50萬元。做出月末有關(guān)增值稅賬務(wù)處理
甲公司為增值稅一般納稅人,11月30日“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目貨方的銷項(xiàng)稅額為20萬元,借方進(jìn)項(xiàng)稅額為6萬元,期初無留抵稅額。做出期未有關(guān)增值稅及12月初繳納增值稅的會(huì)計(jì)處理。
A公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額20萬元,1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1月份本月采購材料、機(jī)器設(shè)備,采購時(shí)支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額390萬元,并已收到進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票;②銷售商品收到增值稅銷項(xiàng)稅額650萬元;:③原材料倉庫發(fā)生火災(zāi),經(jīng)清查材料損失200萬元,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元,會(huì)計(jì)上已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理;④1月30日向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納增值稅200萬元,其中,20萬元為繳納上月未交增值稅。根據(jù)以上資料,A公司1月末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目的借方發(fā)生額為萬元;貸方發(fā)生額及為萬元;期末余額為萬元,金額為萬元。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方