您好,截止到24年,印花稅是哪個(gè)稅目?

老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人1月份申報(bào)增值稅含稅收入6萬(wàn),附加稅城建稅沒(méi)有減半,教育兩費(fèi)都免了,是什么稅收優(yōu)惠政策?。繘](méi)看懂
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè) 六稅兩費(fèi) 減征政策,是哪個(gè)文件吖?有什么要求?我今天申報(bào)一般納稅人,發(fā)票附加稅可以減半征收
稅費(fèi)種綜合申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅增值稅印花稅時(shí),印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報(bào)成功收取回執(zhí),點(diǎn)繳稅的時(shí)候顯示沒(méi)有減半,這是什么情況? 我作廢申報(bào)表,單獨(dú)申報(bào)CX003財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,重新采集印花稅,沒(méi)有減半,這是為什么?
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過(guò)六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒(méi)到企業(yè)銀行賬戶(hù),在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說(shuō)要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒(méi)更正過(guò),沒(méi)操作過(guò))
六稅兩費(fèi)政策截止到什么時(shí)候,這個(gè)月申報(bào)增值稅的附加費(fèi)都有減半,可是申報(bào)印花稅沒(méi)有減半了,這是什么原因呢
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


老師好!印花稅是買(mǎi)賣(mài)合同,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同和運(yùn)輸合同,我在減免政策里面都沒(méi)找到“六稅兩費(fèi)...”這個(gè)政策
他是先繳納后期返還的啊
可是老師,我們以前都是直接減了,只交一半的
你截個(gè)圖我看一下
好的,老師圖太大,左右兩邊我分兩張截了可以嗎?
老師,這個(gè)是我們以前的印花稅申報(bào)表,這個(gè)就是直接減半了
這個(gè)是9月份申報(bào)的?
老師好,最后一個(gè)圖片是9月申報(bào)的
現(xiàn)在印花是是季報(bào)了,從7月1日起印花稅立法了,所以是后期退還
可是我們都印花稅申報(bào)表我選季報(bào),提示“的[稅款所屬期起]【2022-07-01】[稅款所屬期止]【2022-09-30】無(wú)認(rèn)定信息,請(qǐng)選擇其他稅款所屬期采集或者在申報(bào)期限類(lèi)型選擇[按次申報(bào)]!”
對(duì)啊,本身就是季報(bào)
你現(xiàn)在疑問(wèn)是季報(bào)還是沒(méi)有減半
老師好,我現(xiàn)在的疑問(wèn)是選按此申報(bào),沒(méi)有減半
你看一下你還符合不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了
或者等8號(hào)上班的時(shí)候,我們?cè)诤藢?shí)
好的,謝謝老師!老師會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覜](méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
不會(huì),和所得稅沒(méi)有關(guān)系,就看你符不符合小微企業(yè)了
我們還沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)呢,是符合的
等到8號(hào)上班我們統(tǒng)一確認(rèn)一下吧
好的,謝謝老師,那我結(jié)束不
不客氣的,祝您開(kāi)心