這樣填可以嗎
老師,增值稅申報(bào)本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的免稅銷售項(xiàng)目表的免征增值稅項(xiàng)目銷售額怎么填
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個(gè)體戶增值稅申報(bào),開票46340,我填了免稅銷售額46340,本期免稅額應(yīng)該怎么填?2022年是免增值稅的
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規(guī)模) 增值稅申報(bào)表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 ,減免的2%應(yīng)該怎么填
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問(wèn)3月剛成立得公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒(méi)入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
在第十、第十欄填寫46340就可以的免稅的稅額填寫46340乘以3%。
其他的都不需要填寫,保存就可以。
老師,不填寫其他的,他一直提示這個(gè)
20藍(lán)怎么不填寫的么
這個(gè)怎么辦
你好 回復(fù)了 回復(fù)了 給你回復(fù)啦。
這樣填嗎
你好 是的 是這么做