同學(xué)聯(lián)系你們金蝶客服處理,從表格看不出來什么問題
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購(gòu)買來的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤(rùn)表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎?利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
(1)某企業(yè)本期用現(xiàn)金償還短期借款250000元,償還一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款1000000元;借入長(zhǎng)期借款560000元。(2)某企業(yè)本期用現(xiàn)金購(gòu)買固定資產(chǎn)101000元,購(gòu)買工程物資300000元。應(yīng)付職工薪酬的期初數(shù)無應(yīng)付在建工程人員的部分,本期支付在建工程人員職工薪酬200000元。應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)中應(yīng)付在建工程人員的部分為28000元。(3)某企業(yè)期末“工程物資”科目借方余額為100萬元,“發(fā)出商品”科目借方余額為80萬元,“原材料”科目借方余額為100萬元,“生產(chǎn)成本”科目借方余額50萬元,“制造費(fèi)用”科目借方余額20萬元,“材料成本差異”科目貸方余額為10萬元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目貸方余額為5萬元。假定不考慮其他因素。要求:(1)計(jì)算第(1)題某企業(yè)的“償還債務(wù)支付的現(xiàn)金”金額。(2)計(jì)算第(1)題的“取得借款收到的現(xiàn)金”金額。(3)計(jì)算第(2)題的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”金額。(4)計(jì)算第(3)題該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項(xiàng)目的金額。
求老師教一下 金蝶軟件 固定資產(chǎn)需要輸入明細(xì) 然后生成一級(jí)科目 但一級(jí)科目生成后 累計(jì)折舊年初余額貸方 和本年合計(jì)貸方跟期初余額表數(shù)值不一樣 但期初余額數(shù)一樣 固定資產(chǎn)卡片填寫 哪里出錯(cuò)了
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺(tái)相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時(shí)是按每臺(tái)的價(jià)格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價(jià)格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計(jì)折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?是的,保持2位小數(shù),也不行,再說了空調(diào)哪有到角分的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺(tái)空調(diào)了,所以要按每臺(tái)價(jià)格來錄就有小數(shù)尾差了
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,未開票收入需要繳納水利基金嗎?
老師,公司租法人私人明下的車,給公司用,可以嗎 法人要交稅嗎
有一張普票里面的金額有正有副,怎么寫副數(shù)金額白白分錄,最后就是正減副的差額
請(qǐng)問公司有欠股東100多萬,現(xiàn)在要繳100萬注冊(cè)資本,股東打進(jìn)來,可以馬上還股東之前借給公司的款嗎?
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎?
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