同學,你好 沒有合同,按照發(fā)貨單也要填寫
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
印花稅買賣合同,以前正常按開票收入填寫的啊,現(xiàn)在,金額和應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填,小企業(yè)哪那么多合同,都是發(fā)貨單
這個月申報印花稅時應(yīng)稅憑證數(shù)量和計稅金額,應(yīng)稅憑證書立日期怎么填寫?我們都是批發(fā)零售好多都不簽合同的,有的也是有的無票
老師 空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,印花稅怎么填,我們跟格力空調(diào)簽的安裝維修合同,沒有金額,就是哪個地區(qū)歸我們?nèi)グ惭b維修,每月有發(fā)票開給他們。以為是按主要業(yè)務(wù)收入填寫,現(xiàn)在印花稅怎么填
老師,新印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量說是按合同份數(shù)填寫,我們是空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,是跟品牌方簽的合作協(xié)議,沒有具體金額,比如格力,安裝維修完工給他們開發(fā)票,那是不是這個單位不管開了幾張發(fā)票,數(shù)量都填1嗎,還有是零散的客戶,都沒合同,數(shù)量怎么填,計稅金額按含稅,還是不含稅填?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
按發(fā)貨單數(shù)量?
同學,你好 如果沒有簽合同,是的