同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
老師,我實(shí)際預(yù)收了600元,但是我做成了應(yīng)收賬款,我把它沖紅該怎么做正確的分錄
老師:我去年9月份收到一筆款是代收代付的,應(yīng)該分錄是其他應(yīng)付款,我做在營(yíng)業(yè)外收入了,我可以在3月份紅沖這筆分錄,做正確的分錄嗎?
你好老師,之前的會(huì)計(jì)做的賬特別亂,他把應(yīng)收賬款做過(guò)調(diào)整,但是,調(diào)整的也不正確,現(xiàn)在我收到了最后一筆賬款,按正常的做應(yīng)該是借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款,,可是我按正常的做下的,應(yīng)收賬款就成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么樣調(diào)整,按他之前做的調(diào)整,沖紅調(diào)整下來(lái)還是錯(cuò)的,我應(yīng)該怎么做合適
老師 紅沖23年24年的預(yù)提成本,是不是只要做一筆紅沖分錄,然后再把實(shí)際收到的成本票金額做一個(gè)正確的分錄就可以了老師?
老師,您好!我們家24年?duì)I業(yè)外收入多記了800元,實(shí)際應(yīng)該是沖減應(yīng)收賬款的,今年我想調(diào)賬,應(yīng)該如何調(diào)賬做分錄
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
之前分錄借銀行借應(yīng)收貸主營(yíng)收入貸應(yīng)交稅款
同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
那預(yù)收是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 你不是要把應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)收嗎?
是的,預(yù)收不是貸方嗎
同學(xué),你好 你之前應(yīng)收做到了借方,你要轉(zhuǎn),預(yù)收也只能做在借方
那我后期怎么平,它是負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 后期用銀行來(lái)平
這個(gè)錢(qián)已經(jīng)收了,老師具體分錄怎么做
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款