你好,可以直接這樣做調整分錄 借:以前年度損益調整—營業(yè)外收入 貸:其他應付款 當然也可以先紅沖錯誤的,然后再做一筆正確的 兩種處理方式都是可以的
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應付款,代付,借:其他應付款,貸:銀行存款,主營業(yè)務收入。我想問一下,這種我一個月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對應的,我可以把所有的代收,代付金額做一個分錄嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應付款,代付,借:其他應付款,貸:銀行存款,主營業(yè)務收入。我想問一下,這種我一個月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對應的,我可以把所有的代收,代付金額做一個分錄嗎?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業(yè)務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務數(shù)字賬戶里導出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉出來,那飯?zhí)玫乃娨D出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農官方旗艦店買奶粉,付費時看見成為會員可以少付2元,不知道成為會員(也不知是成為頭條會員還是新農官方旗艦店的會員)是否需要交費?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎
您好老師,能發(fā)我一份兒建筑業(yè)掛靠方和被掛靠方計算費用的表格嗎
老師,我們是個體工商戶,查賬征收,季度營業(yè)收入30000,需要交多少所得稅,您受累幫我算一下,謝謝
要是做以前年度損益調整是不是匯算清繳的時候要做調減?
你好,匯算清繳的時候,營業(yè)外收入按調整之后的金額填寫就是了?
老師:我們是私募基金管理人,收到的托管方匯給我們的增值稅附加稅是要全額申報納稅的吧?就是收到托管方匯給我們4000的增值稅附加稅,我們季度就要納稅4000.還有,一只基金清盤了,我們收到了托管方的清盤利息,這個要做收入,繳納增值稅吧?
不同問題請分別提問,謝謝配合?