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合同規(guī)定外籍員工回國探親的機票款公司報銷5000元,可以直接支出單報銷嗎?A4紙打印的英文行程單是否可以稅前扣除。

2022-10-03 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-03 12:33

同學(xué),你好 恩恩,可以的

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快賬用戶8727 追問 2022-10-03 12:41

不需要繳納個稅

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齊紅老師 解答 2022-10-03 12:48

同學(xué),你好 不需要的

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同學(xué),你好 恩恩,可以的
2022-10-03
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023-06-15
你好同學(xué),具體是什么問題
2022-06-06
你好,首先就是要在以后的支出中,報銷單都開具公司抬頭的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票從公戶報銷 之前的可以先根據(jù)代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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