大病醫(yī)療 第十一條 在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負(fù)擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在80000元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 第十二條 納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出,按本辦法第十一條規(guī)定分別計算扣除額。 第十三條 納稅人應(yīng)當(dāng)留存醫(yī)藥服務(wù)收費及醫(yī)保報銷相關(guān)票據(jù)原件(或者復(fù)印件)等資料備查。醫(yī)療保障部門應(yīng)當(dāng)向患者提供在醫(yī)療保障信息系統(tǒng)記錄的本人年度醫(yī)藥費用信息查詢服務(wù)。 健康保險看保險單上方只要有稅優(yōu)識別碼就可以
中國境內(nèi)甲公司職工王某2019年全年取得工資薪金收入。18萬元當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例為基本養(yǎng)老保險8%?;踞t(yī)療保險2%,失業(yè)保險0.5%,住房公積金12%,社會部門核定的王某。2019年社會保險費的繳費工資基數(shù)為1萬元。王某為獨生子,其獨生子女證就讀大學(xué)二年級。王某父母均已年過60歲,王某夫妻約定由王某扣除子女教育支出。請依次計算2019年全年減除費用專項扣除。專項附加扣除扣除合計應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納個人所得稅額。
請問個稅專項附加扣除中,若未交社保是否享受每年8萬的扣除限額?其他扣除中的商業(yè)健康保險具體指的什么?
某個體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費用7600000元,其中業(yè)務(wù)招待費200000元,廣告費1500000元,業(yè)務(wù)宣傳費80000元,增值稅以外的各種稅費1500000元,該個體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除50000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項,計算該個體工商戶2019年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額
某個體工商戶2019年全年銷售收入為10000000元,銷售成本和期間費用7600000元,其中業(yè)務(wù)招待費200000元,廣告費1500000元,業(yè)務(wù)宣傳費80000元,增值稅以外的各種稅費1500000元,該個體工商戶沒有其他綜合所得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除50000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項附加扣除48000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險6000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項,計算該個體工商戶2019年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額
某個體工商戶2019年全年銷售收人為5600000元,銷售成本和期間費用4000000元其中業(yè)務(wù)招待費50000元、廣告費78000元、業(yè)務(wù)宣傳費40000元;增值稅以外的各種稅費840000元。該個體工商戶沒有其他綜合所行得,全年由個人出資繳納符合條件的專項扣除20000元,稅法準(zhǔn)予扣除的專項附加扣除20000元,符合規(guī)定的商業(yè)健康保險5000元,沒有其他涉稅調(diào)整事項。要求:計算該個體工商戶2019年應(yīng)繳納的個人所得稅額。
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
上面寫的是與基本醫(yī)保相關(guān)的,也就是未交醫(yī)保不能享受該專項扣除??
你好對的 是這么做的