你好,不影響集體企業(yè)所得稅的。
請問本月有一筆以前年度損益調(diào)整,影響本月計提所得稅嗎,計提所得稅時需要用收入再減去以前年度損益調(diào)整嗎
由于22年沒有計提所得稅費用 可以在本年1月份入賬的時候計入以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎?
以前年度損益調(diào)整的所得稅需要計提嗎
五月匯算上年所得稅,需要補(bǔ)交的所得稅我用以前年度損益調(diào)整科目,不影響本年損益,影響上年損益,但是報表已經(jīng)申報,需要去稅局改上年的報表嗎?
請問我去年開發(fā)成本多提了3295.84元,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接紅沖再做一筆正確的分錄,損益調(diào)整沒有影響不需要調(diào)整吧?
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄?。ú唾M的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4-1.09應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分?jǐn)?shù),提示不對這是你第二次給我的答案(1.報銷差旅費分錄借:銷售費用—差旅費5276借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)369.6貸:其他應(yīng)付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借:其他應(yīng)付款—員工5645.6貸:銀行存款5645.6關(guān)鍵調(diào)整:餐費全額計入費用(含稅額),不抵扣進(jìn)項稅;火車票按票面金額÷1.09×9%算進(jìn)項稅,差額計入費用。)這個銀行存款就和銀行回單對不上了啊
民辦非企業(yè)地址變更時,“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒有開理事會,個人開的舞蹈培訓(xùn)班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊(餐費的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分?jǐn)?shù),提示不對
老師,子公司是獨立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務(wù)員高價銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財務(wù)辦個單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒有風(fēng)險,會不會違法
包工頭個人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
老師,注冊資金增資需要準(zhǔn)備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個經(jīng)營范圍,流程和注意事項可以說一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯的,因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603