您好同學(xué),就是 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 然后借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
老師,我們賬面上有一個原材料鋁棒是負數(shù),是之前換會計的時候結(jié)轉(zhuǎn)下來的,每個月領(lǐng)用的比采購的多,一直結(jié)轉(zhuǎn)下來當(dāng)時負了100多萬,現(xiàn)在我每個月帶著結(jié)轉(zhuǎn)一些,賬面上還負了30多萬,這可以年底盤點的時候直接處理嗎?到時候當(dāng)做盤盈原材料可以嗎?
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
您好老師,比如:原材料 有ABCD四種。 假設(shè)原有數(shù)量A有10個,B有3個,C有5個,D有6個。 我是這樣做分錄的: 借:生產(chǎn)成本:料工費 貸:原材料 A8 B6 C10 D2 制造費用:5 應(yīng)付職工薪酬:15 后面我接著做了進行庫存商品等一系列的賬務(wù)直到結(jié)轉(zhuǎn)費用。 最后原材料剩余:A2 B-3 C-5 D4 而最后實際原材料剩余為A5 B1 C2 D4 能否詳細解答我該如何處理賬務(wù)?拜托了!
老師,我原材料掛了很多錢,因為以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想把這個原材料消化,可不可以這種處理,比如原材料上有200萬掛著,假如我150萬把這批貨處理了,這種要怎么賬務(wù)處理
老師,有道題里,其他債權(quán)投資公允價值變動增加40萬,按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資時,為什么40萬要考慮所得稅?40*(1-25%)再*持股比例。
更改報關(guān)人員需要怎么辦?
開專票2張,付款是同一個人支付兩家貨款,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,中級財管的大題是只寫計算結(jié)果,不寫過程么?
個人岀租住房簽訂的租賃合同要不要交印花稅? 個人與企業(yè)簽訂的住房租賃合同要不要交印花稅? 這兩者有什么區(qū)別?
老師您好,處置長期股權(quán)投資什么時候尾巴可以轉(zhuǎn)投資收益,什么時候不可以轉(zhuǎn)?
什么時候要做這個分錄,要從資本公積轉(zhuǎn)入盈余公積和未分配利潤
請問:這道題為啥把資本公積轉(zhuǎn)未分配利潤
這句話抵償已公司貨款1200萬什么意思?不是欠1500萬嗎?
對方公司注銷,我們可以付給原來法人款嗎
你好,然后是借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。不是主營業(yè)務(wù)成本。咱們的主營業(yè)務(wù)應(yīng)該不是銷售原材料吧?我是這樣理解的。
因為現(xiàn)在原材料已經(jīng)沒有多少了,但是原材料的庫存太多了,想消化掉,這得怎么處理
你好,后期再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的時候,相應(yīng)的多結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本,這樣隨著咱每個月都能多結(jié)轉(zhuǎn)一部分,自然而然這個原材料就會越來越少了。嗯,你看這個辦法適合你們公司嗎?