10萬(wàn)乘以2.5%,按照這個(gè)來(lái)繳納。

又有新政策了嗎?小規(guī)模月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)免稅?所得稅小微企業(yè)以前的優(yōu)惠基礎(chǔ)上再減半征收變成2.5%了嗎?執(zhí)行了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師小微企業(yè)盈利2800.79怎么算企業(yè)所得稅,是減半還是?還是按12.5的再減半,算出來(lái)要交多少
老師好,利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)的小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅還能減半嗎
老師,小規(guī)模季度利潤(rùn)10萬(wàn)的話(huà),要交多少企業(yè)所得稅啊,目前是減半再減半嗎
老師,小規(guī)模以前年度有虧損,是要先沖減以前年度的虧損,再計(jì)算企業(yè)所得稅?還是先計(jì)算企業(yè)所得稅,該交多少交多?
老師,公司可以和個(gè)人簽訂合同然后公司付款,對(duì)嗎?
您好,老師,個(gè)體工商戶(hù)業(yè)主交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還需要做賬務(wù)處理嗎?
電商企業(yè)小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商只能提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要加稅點(diǎn)覺(jué)得不劃算,能不開(kāi)發(fā)票,做暫估匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師我們是制造業(yè) 這個(gè)銷(xiāo)售工資計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司10月份開(kāi)票開(kāi)了180萬(wàn),成本票只有30多萬(wàn)怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工受傷了公司給的現(xiàn)金慰問(wèn)金怎么賬務(wù)處理
老師,公司向個(gè)人租辦公室,他不給我開(kāi)發(fā)票,要怎么辦
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬(wàn),借方總額是100萬(wàn)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們?cè)谧鲑Y產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)500萬(wàn),同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬(wàn),還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫(xiě)凈值400萬(wàn)?還是說(shuō)這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來(lái)整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒(méi)有簽合同,她也通過(guò)起訴手段,不過(guò)法院沒(méi)支持她,謝謝她又整這個(gè),


就是這個(gè)季度先預(yù)繳,然后年度如果匯總是虧損的話(huà)再匯算清繳時(shí)調(diào)整是嗎
你好,你有彌補(bǔ)虧損嗎?如果有的話(huà),預(yù)繳的時(shí)候就可以減去。
以前季度有虧損,具體還沒(méi)有核算,今天大概估算了下,如果利潤(rùn)多的話(huà),多發(fā)往法人發(fā)放工資來(lái)交個(gè)稅劃算點(diǎn)還是交企業(yè)所得稅劃算點(diǎn)啊
企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計(jì)一到九月份的累計(jì)填寫(xiě)啊。
看下發(fā)工資的稅率是多少? 看金額
今年5月剛注冊(cè)的個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模,之前給法人是按5000一個(gè)月發(fā)工資,上季度沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅,上季度有一萬(wàn)多虧損,這個(gè)季度利潤(rùn)大些,他們廠房又是租的個(gè)人的,沒(méi)有成本發(fā)票進(jìn)來(lái),所以想著怎樣交最少的稅
你好,沒(méi)有發(fā)票的你可以暫估啊,發(fā)票到了之后你再紅沖暫估就是了。
房租是個(gè)人的收不到發(fā)票的,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票的,也是個(gè)人賬號(hào)付的
你們可以去拿這個(gè)人的身份證、不動(dòng)產(chǎn)證去代開(kāi)的,稅費(fèi)你們單位自己承擔(dān)
對(duì)方不提供房產(chǎn)證,我們有問(wèn)過(guò),說(shuō)稅費(fèi)我們承擔(dān),人家不肯,所以沒(méi)辦法 就沒(méi)有入賬
發(fā)票的正常做賬,次年匯算清繳調(diào)整就可以,在預(yù)繳可以抵扣,你去找其他的發(fā)票的話(huà),你自己決定。