你好,對于外賬來說,如果咱沒有收到發(fā)票,可以暫時不做入庫的憑證處理的,嗯,然后付款的話,可以先 借預付賬款貸。銀行存款

請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,請教您一個問題,本月我公司購入一批材料是經過二次加工的,但是對方只給開了加工費用的專票,沒有開材料費用,但是入庫我公司又是按材料+加工費做的入庫單,請問這樣我需要怎么做賬? 另這個票應該是不規(guī)范得吧?需要對方重新開票嗎?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
老師,我入職的這家公司,之前都是兼職會計在做,很多項目上的材料款,支付材料款,還未收到發(fā)票的時候,他就入的預付賬款,等收到發(fā)票后,他又按照發(fā)票計入成本,沖預付賬款。這樣子的話,就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領導說是,項目上也沒有倉庫。目前他的賬,就只有合同,發(fā)票,銀行回單作為附件?,F(xiàn)在領導說是,讓補一下之前的材料入庫單和領料單,附在他做的之前的賬務的后面。但是,有個問題,我們補的入庫單,可以直接附在支付材料款(入賬預付賬款)的憑證后面?
我想問一下,我公司購買一批檢修用材料,我做賬時是等要付錢對方開了多少發(fā)票然后入庫單來做賬么?還是只要入庫單入庫了有入庫單就做賬?但是發(fā)票未取得錢也未付
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
呢我的意思就是,收到發(fā)票的就可以正常入庫然后入賬吧,如果還未開具發(fā)票并且還沒有支付貨款,我是不是就先不做賬務處理
不管有沒有付款,只要我們拿到了發(fā)票,就可以正常入庫了,可以借原材料貸應付賬款。
哦哦哦,因為我們一般是要付款了人家才給開發(fā)票
你好,那么咱就是先 借預付賬款貸銀行存款,后期收到發(fā)票以后 再借原材料貸預付賬款。
好的,那出庫的時候就憑出庫單然后計入基本生產成本,然后最終再結轉成本嗎?
你好同學,對理解的完全正確。
好的 謝謝
祝您生活愉快開心