你好,這個是自建房屋的嗎。
老師好! 老師我們公司是做露天礦土石方剝離工程的,我們自己的設備不夠用了,在外面雇來的推土機、裝載機、挖機修路、推土、裝土作業(yè),所有設備的油料、修理費、人工費等我們都不管,由車主自己負責,我們只按機械作業(yè)的小時數(shù)或者車數(shù)按單價給車主結算。 請問老師: 車主給我們開發(fā)票時的名稱應該寫什么!
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結加工費,請問老師我的賬務應該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領料加工生產怎樣做會計分錄,完工產品入庫怎么做?然后把完工產品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師,你好。我公司是賣粉絲的,就是光友粉絲的那種。我們不自己生產,請公司按我們的要求代加工然后貼上我們自己的品牌,米粉、調料由工廠提供。調料和米粉內包裝袋、米粉外包裝盒、制版費、運費由我們自己承擔。我以前沒有做過這種賬務,請問要怎么做分錄呀
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬以上的材料必須從我們公司公對公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬以下的,分包方自己買的,供應商把發(fā)票開給我們,這部分材料款分包方拿來發(fā)票,我們怎么走賬?
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產的,安裝也是他們自己的公司人員負責安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
廠房暫時不花錢有個合伙人提供的,合同約定按照出沙產量每立方給12元勞務加工費,
你好,金額大的做長期待攤費用里面。
完工之后開始分攤,這相當于是租賃的。
我們每個月25號和商砼站結賬出來送沙數(shù)量,然后跟勞務加工的頭子也出結算,這塊費用當月就出來了
就相當于工程里面的工程施工,但是在我們現(xiàn)在生產沙的行業(yè)不知道叫什么科目好
你們這個是不是租賃的?你租賃給對方的。
設備場地給他用,他產出的沙是我們出車送到商砼站,我們自己結算,月底結算,他就相當于勞務吧,
對方怎么給你開發(fā)票?
沒有發(fā)票,我們都不牽扯發(fā)票
他了開也是開河沙的發(fā)票吧,我們給商砼站提供河沙發(fā)票,不過是用外面公司開的發(fā)票
你開沙的發(fā)票,對方給你開勞務發(fā)票。
給我們提供勞務的,不給我們開發(fā)票,用我們場地,設備,我們提供材料,她們自己承擔輔材人工,給我們加工出來沙,我們自己銷售
你好,借原材料貸銀行存款, 借委托加工物資貸原材料, 借庫存商品貸委托加工物資, 對方不與你開發(fā)票,正常做賬 借主營業(yè)務成本貸庫存商品, 但是沒有發(fā)票的不允許抵扣所得稅
不懂,不是借方??,貸應付賬款這樣嗎?我不知道借方怎么寫
委托加工物資借方。支付的加工費。
先結算掛賬,后面付款,借委托加工物資,貸應付賬款,這樣對嗎老師
掛往來,借委托加工物資,貸應付賬款, 付了款之后,借應付賬款貸銀行存款