你好,如果是增值稅的話,你稅務局會要求你退稅的,要不不退稅的話那筆不平
我們公司4月份開了一直負數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現(xiàn)在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備,應該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師,我們公司這個月想注銷,但是這個季度只開了負數(shù)發(fā)票,就要涉及退稅,不想退稅怎么操作呢
老師,有家公司要注銷,但是這個季度開了負數(shù)發(fā)票,不想退稅,可以做相對應的無票收入不
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
可以直接開一筆對應的收入票后再辦注銷不
可以的,可以這么做。
開了就注銷,對購買方有影響不,是電子專票
你好,對方可以抵扣的啊,這個是貨物的嗎?
推廣服務費
你好,對方可以抵扣的。