你好 5% 如果是營改增之前的房屋的話,你繳納的增值稅是現(xiàn)在銷售的價格減去原值)/1.05*5% 這個是銷售固定資產(chǎn),銷售固定資產(chǎn)不需要轉(zhuǎn)1萬納稅人的,也算年累計收入500萬的話,不考慮固定資產(chǎn)的。
老師,您好,我公司是醫(yī)療器械小規(guī)模納稅人,今年年度開票已超過500萬,但是現(xiàn)在公司需要注銷,需不需要申請一般納稅人,超出部分是按照小規(guī)模還是一般納稅人繳納增值稅,還是匯算清繳之后再注銷?
公司是小規(guī)模納稅人,后期開票超過500萬時,會強制升為一般納稅人,那現(xiàn)在小規(guī)模開票是免稅的,強制升為一般納稅人后,那么是不只有超出500萬的部分繳納增值稅。還是做了一般納稅人登記后開始繳納增值稅
老師,請教個問題,比如說我小規(guī)模這月開票1000萬,超過了500萬就要升成一般納稅人是不,那這月的1000萬還是按照小規(guī)模納稅嗎?就是沒有增值稅只有所得稅是嗎?
公司的房子轉(zhuǎn)讓給股東個人,公司是小規(guī)模納稅人,需要交增值稅幾個點,按照5%還是開普票免稅,還有就是房子價格1000萬,已經(jīng)超過了500萬,是不是還需要升為一般納稅人
我公司是小規(guī)模,這個月要開500多萬的發(fā)票,這樣下季度就會升一般納稅人,那超過500多萬收入是按小規(guī)模的稅率交增值稅還是一般納稅人的稅率交增值稅
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進項專票3個點,可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費嗎
那比如說,房子是1000萬買的,這個房子的錢也是股東給的,那我現(xiàn)在可以把房子無償轉(zhuǎn)讓給股東不,相當于還錢
可以 辦理過戶就可以
那這樣還會涉及哪些稅呢,稅率多少
你好,是一樣的稅款 增值稅5% 附加稅6%, 印花稅萬分之五減半, 所得稅根據(jù)利潤 土地增值稅看具體的
我不是無償轉(zhuǎn)讓給股東個人了嘛?還要交這些稅啊
你好,無償轉(zhuǎn)讓需要視同銷售。
你不是還借款嗎?你還借款也屬于銷售
老師,那有沒有什么好的方法建議呢,因為這個房子本來也是股東花錢買的
當時你們當欠了他的錢嘛,其他應(yīng)付款有余額嗎?
有的 股東借錢給公司,公司買房,入的其他應(yīng)付款
那你現(xiàn)在只能還其他應(yīng)付款,以房子抵賬的話,就和你正常銷售出去是一樣繳納
如果不是已其他應(yīng)付款的方式,拿房子抵賬,那還有什么比較好的方式呢?老師謝謝您回答,等一下給你送小小心意哈
房屋評估價格多少 之前買來多少 你可以稍微降低下銷售價格銷售 不交稅不好做
那其他應(yīng)付款呢,沖不平啊
你好,以后繼續(xù)還錢。