你好,你開了發(fā)票,不用確認(rèn)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,借銀行存款,貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費(fèi)
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師,已開票但不符合收入確認(rèn)條件,就是設(shè)備還未生產(chǎn)出來,但是客戶要發(fā)票才給預(yù)付款。這票開出來確認(rèn)收入后要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本 遇到那種預(yù)收款還要開票的客戶,這成本還真不好結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,公司這個(gè)月收到30%的預(yù)付款 客戶要求開票,已開票給客戶。這筆款不滿足確認(rèn)收入條件 先放到預(yù)收賬款科目,增值稅是開票了就要繳稅嗎?
老師,請(qǐng)問 收到開具了發(fā)票給客戶,但是沒有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時(shí)在確認(rèn)收入,那么本月需要申報(bào)增值稅嗎,還是確認(rèn)收入后才需要申報(bào)增值稅
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師您好,小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,勾機(jī)關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請(qǐng)問在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào),交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入,申報(bào)增值稅呢?
一個(gè)工地有2個(gè)合伙人,施工過程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請(qǐng)問內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
哪些情況不需要確認(rèn)遞延?可以列出來嗎?
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付