同學(xué)你好 后期開票在未開票數(shù)據(jù)處寫負(fù)數(shù) 開票數(shù)據(jù)填寫正數(shù) 對(duì)于當(dāng)時(shí)增值稅銷售額沒有影響的
老師好,請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師你好,請(qǐng)問匯算清繳有未開票收入可以再入賬填到營業(yè)收入里面嗎?還是只能在當(dāng)年當(dāng)季度預(yù)繳的時(shí)候填
您好老師,這么個(gè)事,6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~,沒有辦法被動(dòng)報(bào)的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報(bào),問題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警,問題3這個(gè)未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報(bào)了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對(duì)應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
您好老師,之前申報(bào)過未開票收入,現(xiàn)在里面有開票了,可以在里面抵減嗎?還是說當(dāng)年的未開票收入在當(dāng)年開票,否則容易出現(xiàn)預(yù)警,求解謝謝老師
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢?
老師,個(gè)體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點(diǎn)盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
今年未開票收入,可以以后次年開發(fā)票抵減嗎?還是說最好當(dāng)年對(duì)當(dāng)年,我擔(dān)心出現(xiàn)預(yù)警
是的 最好是當(dāng)年 跨年和稅管溝通一下
我今年未開票7萬數(shù)額,收入相當(dāng)于50萬,在7月份申報(bào)的,現(xiàn)在一次性全部在一個(gè)月申報(bào)回來,還是分次至年底前分?jǐn)偵陥?bào)抵減,還是說還有更好的辦法,求解謝謝老師
7萬稅額,50萬收入
你只要開具的不是專票,如果是小規(guī)模,沒有超500萬元是不交增值稅的 如果是一般納稅人 收入什么時(shí)間申報(bào)都沒有關(guān)系的 可以一次性填寫的 你作為未開票收入已經(jīng)申報(bào)了納稅了 填寫到開票收入也不影響稅額的
我現(xiàn)在是一般納稅人戶,老師,怎么弄好,擔(dān)心出現(xiàn)預(yù)警
沒有那么嚴(yán)重 不會(huì)出現(xiàn)預(yù)警 你未開票已經(jīng)報(bào)稅了
我今年7月份申報(bào)的未開票,后期我開票了,可以8.9.10月抵減,也可以次年抵減是不是?
今年7月份申報(bào)的未開票,后期我開票了,可以8.9.10月抵減,也可以次年抵減 原則上今年抵減 如果今年遞減不完,準(zhǔn)備說明材料,稅務(wù)局可能會(huì)問你