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老師,預付給裝飾公司錢,做了個小雨棚現(xiàn)在小雨棚已經(jīng)投入使用了,那是不是預付賬款就可以結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,固定資產(chǎn)嗎,那該提幾年的折舊

2022-09-29 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-29 15:23

您好,這個? 是屬于固定資產(chǎn)的

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快賬用戶2239 追問 2022-09-29 15:24

那就借 固定資產(chǎn) 貸 預付賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:37

嗯對,是這個意思的

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快賬用戶2239 追問 2022-09-29 15:44

這個雨棚是建在醫(yī)院的,總共3000元,折舊的話,該是多少年

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齊紅老師 解答 2022-09-29 16:16

按照最低三年就可以了

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您好,這個? 是屬于固定資產(chǎn)的
2022-09-29
您好,您的分錄對的 再做一筆分錄 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
2019-12-21
同學你好 借固定資產(chǎn) 借進項 貸應付賬款暫估 或者做 借預付賬款 貸銀行存款 這樣
2021-11-24
要解決“其他應付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調(diào)賬處理: 借:其他應付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關會計處理中,一般是在預付設備款時,借記“預付賬款”等科目,而在達到預定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發(fā)票后再借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應一并進行更正。
2024-07-17
你好,完工以后,就需要從? 在建工程? 轉(zhuǎn)為? 固定資產(chǎn)才是的? 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的
2023-06-14
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