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以前年度的發(fā)票被認定虛開,怎么做賬務處理

2022-09-29 14:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-29 14:58

以前年度取得的發(fā)票被認定虛開,怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:02

你好你是開發(fā)票這方嗎??

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快賬用戶8740 追問 2022-09-29 15:11

是受票方

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:14

。借應付賬款等,.貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整。貸應交稅費所得稅。借應交稅費貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。

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快賬用戶8740 追問 2022-09-29 15:20

借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 這一步是調(diào)整的什么金額

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:23

調(diào)整成本費用那一筆分錄。

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快賬用戶8740 追問 2022-09-29 15:24

那進項轉(zhuǎn)出 要轉(zhuǎn)到哪個科目

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:31

借 以前年度損益 調(diào)整,貸進項轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶8740 追問 2022-09-29 17:16

那如果是沒有跨年的發(fā)票 進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到原材料科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-29 17:17

轉(zhuǎn)到你原來。做進項分錄那個借方科目。

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齊紅老師 解答 2022-09-29 17:17

你原來抵扣時借方是原材料,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出也用原材料。

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以前年度取得的發(fā)票被認定虛開,怎么做賬務處理
2022-09-29
帳務上和增值稅申報表需要進項稅轉(zhuǎn)出
2021-11-16
把虛開發(fā)票的成本費用調(diào)整出來,交所得稅。
2023-03-28
之前做了成本費用的話,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 借應交稅費應交增值稅進項,轉(zhuǎn)出貸應交稅費查補稅款, 借查補稅款貸銀行存款。
2021-10-29
借:未分配利潤 貸:銀行存款
2023-01-10
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