你好,請問是對方虛開給你們的嗎? 自己是受票方的話就是前期的成本要調(diào)減: 借:應(yīng)付賬款-** 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請問稅務(wù)稽查查出以前年度專票為虛開,補交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅怎么入賬? 直接計入以前年度損益調(diào)整嗎? 稅務(wù)要求不能做成本的庫存是直接做負(fù)數(shù)沖嗎?
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補損,不用補所得
以前年度虛開了一張酒店住宿普通發(fā)票后被稅務(wù)稽查怎么調(diào)整呢?款已經(jīng)付了,收不回來,所得稅是虧的,不用彌補
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
老師,我們公司現(xiàn)在正在建設(shè)冷庫,冷庫機電安裝是應(yīng)該計入在建工程的機器設(shè)備還是工程類
老師,我們是修理廠,對方提供拖車費開的客戶車牌號,我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎
老師你好!公司要修建辦公樓廠房,購買原材料、支付相關(guān)的費用,如何進項賬務(wù)處理
老師本期賣了貨,但是沒有進項票開進來,我可以不暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,等到下月開票進來我又結(jié)轉(zhuǎn)
公司對租用的辦公場地進行裝修改造,裝修費大概100萬元,裝修費能在1年內(nèi)攤銷完嗎?
老師,我們是修理廠,對方提供拖車費開的客戶車牌號,我們能用嗎?要換成我們公司信息嗎?
請問老師,一般納稅人美容護膚品增值稅稅率是多少
您好,請問之前老板的私卡轉(zhuǎn)公賬,但沒備注,這部分錢可以怎么處理
借:應(yīng)付賬款-**85000 貸:以前年度損益調(diào)整85000 借:以前年度損益調(diào)整85000 貸:利潤分配-未分配利潤
我們是受票方,我們會計做了這樣兩筆分錄
這兩筆分錄是不對的,調(diào)整以前期間涉及損益的分錄要用以前年度損益調(diào)整替代,主營業(yè)務(wù)成本是損益科目,要替換成以前年度損益調(diào)整替,而且對應(yīng)的科目應(yīng)該是虛開發(fā)票這個公司的往來
我也跟她說了,她堅持要這樣調(diào)
購進的時候是借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金
她跟我說是人家虛開發(fā)票,不是我們虛購。寫說明的時候是寫有真實交易
如果采購相關(guān)手續(xù)完整,合同,入庫單,銀行流水,就可以證明沒有虛構(gòu),調(diào)賬也就需要了