可以的,但是不正規(guī),因?yàn)殂y行回單顯示的是個人,你做的是庫存現(xiàn)金。
老師,您好 存了1500元到公司賬戶開票 ①借:庫存現(xiàn)金1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入1485.15 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額14.85 ②借:銀行存款—招行1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 這樣做對嗎? 一家培訓(xùn)學(xué)校先現(xiàn)金收到家長學(xué)費(fèi),又存到對公賬戶開票,這樣處理可以不
老師,銀行收到今日頭條的驗(yàn)證費(fèi) 后續(xù)還要退,借:銀行 貸:營業(yè)外收入 然后又支付驗(yàn)證費(fèi) 借:收入 貸:庫存現(xiàn)金 這樣做可以嗎
小規(guī)模。老板收貨款都是現(xiàn)金。當(dāng)時做的分錄是,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在老板私人賬戶把錢存到對公戶,可以借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金嗎?
員工收到客戶現(xiàn)金4萬元,然后通過個人銀行轉(zhuǎn)入公戶,產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),這樣的操作合理嗎,分錄可以這樣做嗎: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 手續(xù)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
微信掃碼加老師開通會員
掃碼付款到公戶,不顯示對方名字
你好,那顯示的是微信的吧。
也不顯示微信
那就可以做庫存現(xiàn)金的。