學(xué)員你好,你的分錄沒錯,稅金和附加是損益類科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后才會平的
老師,上年度會計計提了地方教育附加計提錯了,借:應(yīng)交稅費~地方教育附加 代:應(yīng)交稅費—地方教育附加, 跨年了怎么修改
老師,請問一下地方教育附加我計提多了,怎么沖銷呀?原來計提分錄借稅金及附加地方教育附加 87 貸應(yīng)交稅費地方教育附加 87 繳納借應(yīng)交稅費 地方教育附加83 貸銀行存款83 怎么我用原來分錄 借 稅金及附加 地方教育附加-4 貸應(yīng)交稅費地方教育附加-4 竟然地方教育附加平了,稅金及附加不平的
計提附加稅是不是:借:稅金及附加——城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費附加 ——應(yīng)交地方教育費附加
計提稅金及附加,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費_城建稅,教育稅附加,地方教育稅附加
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
好的吧,我以為怎么回事
沒有問題的,滿意的話可否給個五星好評?
對了老師,我在2021.6月多計提了附加稅4元,現(xiàn)在9月沖銷可以的吧?不需要反結(jié)賬到6月份吧?
可以的,不需要反沖的
好的,謝謝老師
不用客氣,滿意的話給個五星好評吧