你好,請問你想問的問題具體是?
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
【案例解析2】甲公司是一家生產筆記本電腦的企業(yè),共有職工2000名。2×14年1月15日,甲公司決定以其生產的筆記本電腦作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每臺筆記本電腦的售價為140萬元,成本為1萬元甲公司適口用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將筆記本電腦發(fā)放給各職工。根據上述資料,計算甲公司筆記本電腦的售價總額及其增值稅銷項稅額
甲公司是一家生產電飯鍋的企業(yè),共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產的電飯鍋作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將電飯鍋發(fā)放給各職工。
甲公司是一家生產電飯鍋的企業(yè),共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產的電飯鍋作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將電飯鍋發(fā)放給各職工。
(1)甲公司為一家電器生產企業(yè),共有職工200名。2019年4月,公司以其生產的每臺成本為10000元的家用電器和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖氣作為福利發(fā)放給公司每名職工工。該型號家用電器的售價為每臺14000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%;甲公司購買的電暖氣取得了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。假定200名職工中160名為直接參加生產的職工,40名為總部管理人員。編制上述與非貨幣性福利的會計分錄
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
一般納稅人開票額度是多少,如果票不夠了還能去調整嗎
滴滴打車費,按稅額抵扣嗎?在稅務局勾選進項認證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認證抵扣
老師:請問,每年年初稅局,社保費繳納界面都會出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費用,這個在給員工申報個稅的時候,可以計入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調賬,對方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實在不知道改怎么調賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經驗,經濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學會計理論和實操,直接找會計工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務制訂了一份內部轉移價格表,說是期末工廠財務要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內部轉移價格算,但是內部轉移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負盈利,老板又認為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
會計分錄
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:生產成本 管理費用 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?