你好 借:在途物資?,?貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:原材料,貸:在途物資
(1)6月5日收到上月已驗(yàn)收人庫(kù),但未收到發(fā)票賬單的A材料的發(fā)票賬單,上月的暫估價(jià)為10000元,發(fā)票賬單上的實(shí)際成本為10500元,增值稅稅額為1365元,甲公司開(kāi)出一張金額為11865元的商業(yè)匯票。(2)6月10日甲公司從外地購(gòu)人B材料500噸,取得増值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明B材料的售價(jià)為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。(3)6月15日甲公司購(gòu)進(jìn)一批C材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐?xiàng)已付,材料已驗(yàn)收人庫(kù)。(4)6月20日甲公司收到6月10日購(gòu)人的B材料,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5噸,驗(yàn)收人庫(kù)495噸。(5)6月30日甲公司從本地購(gòu)人D材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收人庫(kù),但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購(gòu)成本,暫估該材料的成本為50000元。要求:(1)絹制甲公司2022年6月1日紅子沖銷(xiāo)上月A材料暫估價(jià)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制甲公司2022年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制甲公司2022年6月10日收到采購(gòu)B材料發(fā)票賬單時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4)編制甲
7月10日從瓊州公司購(gòu)入A材料1000噸,根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同每噸500元,7月31日材料已驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)票賬單未到,編制會(huì)計(jì)分錄
6月10日甲公司從外地購(gòu)入B材料500噸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明B材料的售價(jià)為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。?(3)6月15日甲公司購(gòu)進(jìn)一批C材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐?xiàng)已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。?(4)6月20日甲公司收到6月10日購(gòu)入的B材料,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5噸,驗(yàn)收入庫(kù)495噸。?(5)6月30日甲公司從本地購(gòu)入D物資已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購(gòu)成本,暫估該物資的成本為50000元。?要求:?(1)編制甲公司2020年6月1日紅字沖銷(xiāo)上月A材料暫估價(jià)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。?(2)編制甲公司2020年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
華夏公司采用永續(xù)盤(pán)存制,原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算。2021年12月有關(guān)A材料的收發(fā)情況如下:(1)12月8日購(gòu)入1000噸,單價(jià)200元,增值稅26000元,貨款已結(jié)清,貨物12日才驗(yàn)收入庫(kù)。(2)12月18日購(gòu)入800噸,單價(jià)300元;(3)12月25日領(lǐng)用1500噸;(4)12月28日又購(gòu)入500噸,單價(jià)454元;(5)12月31日經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存存貨800噸。要求:A.按先進(jìn)先出法計(jì)算領(lǐng)用材料和結(jié)存材料的成本。B.按月末一次加權(quán)平均法計(jì)算領(lǐng)用和結(jié)存的成本。C.編制12月8日購(gòu)入1000噸A材料及12月12日驗(yàn)收入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄。
2011年5月1日,安安公司從乙公司購(gòu)入a材料200噸,單價(jià)500元,增值稅17000元,發(fā)票賬單已到貨款暫欠5月8日材料運(yùn)達(dá)企業(yè)驗(yàn)收入庫(kù)。6月10日,安安公司從丙公司購(gòu)入b材料500噸,單價(jià)40元,增值稅3400元。b材料已到達(dá)企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),安安公司已開(kāi)出商業(yè)承兌匯票一張面額為23400元。(需要會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算過(guò)程)
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)貨400,賣(mài)370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷(xiāo),多報(bào)銷(xiāo)的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷(xiāo)售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷(xiāo)售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專(zhuān)票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專(zhuān)票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?