同學,你好 你們協商,一般開具部分商品
老師你好 我們公司簽訂了一個銷售合同 對方已經全額付款 我們還沒有開發(fā)票 現在因為采購有問題 需要修改合同金額 對方多付的金額 我怎么退給對方
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現,但是發(fā)票已經入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師 我公司簽了一個合同,銷售設備并提供安裝服務 現在對方要求支付合同定金前先開具專票給它,定金為50萬,可是合同中服務費只有30萬,其他都是設備,可以設備我們還沒有收到貨也沒有進項票 這個發(fā)票如何開具呢
老師 現在我購買一批設備 10萬 按照合同要求 我要預付30% 剩下的錢在設備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設備還沒有送來 有很多個我怎么做賬呢
老師,我公司付給別人勞務費,應該是8.9萬,對方給開了2張5萬的,我讓對方開正好的發(fā)票,對方說這個月超限額了,沒發(fā)開,我已經預付了5萬了,現在如果做記一張5萬的發(fā)票,明細就對不起來,他的明細是分兩次開的,一次6萬多,一次2萬多,這這應該怎么辦好?
我們公司專門給學校配送糧油米面調料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務費屬于勞務報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎設施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師你好,我們有一家建筑勞務公司,在2021年度的時候,申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數有100人,在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數:22人,申報的總金額:173萬,被稅務部門的大數據比對出來了,現在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表,麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數雖然是100人,但是和我們勞務公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農民工,請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務報酬來申報?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產業(yè)前期要求需要注冊高
您是說專票就不能寫預付款,要寫部分商品是嗎
同學,你好 一般是這樣的