你好,之前的對(duì)方竟然沒(méi)有提出問(wèn)題來(lái),那就沒(méi)問(wèn)題了,后期咱要注意吧,這樣要多注意這些小細(xì)節(jié)。
你好 小規(guī)模納稅人 之前一直大廳代開專票 后來(lái)自行領(lǐng)取專票 在代開專票期間有張發(fā)票自助機(jī)子打印沒(méi)有收款人 復(fù)核人 對(duì)方公司不要這張發(fā)票 現(xiàn)在大廳說(shuō)因?yàn)樽孕蓄I(lǐng)取專票不能作廢 我公司的稅控系統(tǒng)也不能作廢 有什么辦法作廢發(fā)票了 謝謝
老師,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前我公司收到一筆貨款,一直沒(méi)有開票給對(duì)方公司,現(xiàn)在對(duì)方公司把公司名字變更了,叫我們把之前的票直接開到新公司這邊這邊來(lái),然后那邊出了一個(gè)蓋了公章的變更涵給我這邊,那我現(xiàn)在開票出去了,掛之前公司的賬是不是也可以沖了呢?
老師。我們新領(lǐng)的UK,開票人那里之前默認(rèn)是管理員,我一直沒(méi)改,收款人和復(fù)核人有改,但是今天上家要求三個(gè)名稱,我也一直以為是默認(rèn)管理員,票開完后在操作員那里變更再進(jìn)去,發(fā)現(xiàn)開票人可以換動(dòng)。對(duì)方發(fā)票上有收款人,復(fù)核人。只開票人是管理員可以認(rèn)證嗎?
老師,因?yàn)槎惐P系統(tǒng)更新了 一直沒(méi)留意復(fù)核人姓名變成了跟開票人,收款人一致。剛剛開具發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司提出才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。那我開的那份發(fā)票需要作廢嗎?
之前稅盤系統(tǒng)更新,收款人和復(fù)核人變成同一人,還開了不少發(fā)票,以前的月份也有開發(fā)票,之前一直沒(méi)有留意到,對(duì)方公司發(fā)票也照收了,這樣還會(huì)有問(wèn)題嗎?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
好的,之前就是一直認(rèn)為開票系統(tǒng)選定好的不會(huì)變這樣,以后開票就會(huì)注意的。謝謝老師的回復(fù)
祝您生活愉快開心