同學你好 對的 這個不可以
我們沒有針對專門的研發(fā)項目立項,研發(fā)部只是對產(chǎn)品進行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計入了研發(fā)支出核算!但上次有個老師說公司沒有立項的項目不能計入研發(fā)支出核算,只能進管理費用!是這樣的嗎?但是我們也沒有申請加計扣除!因為那個老師說研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日常口味的研發(fā)不屬于研發(fā)項目,不能通過研發(fā)支出核算!
10月份申報可就1至9月符合條件的研發(fā)費用享受100%加計扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預計數(shù),其他月份實際核算數(shù))實際發(fā)生可加計扣除研發(fā)費用核算數(shù)據(jù)。 下周一前:10月份征期預計享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師
老師 研發(fā)加計扣除有些不適用的行業(yè),我的營業(yè)執(zhí)照上看不出來我是這些行業(yè) 但實質(zhì)上我就是一家銷售公司 我屬于混合類型的公司 我的稅率有13% 6% 3% ,這種類型的公司是不是不能享受加計扣除?
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機構(gòu)或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
你好,老師!我們公司是一般納稅人,屬于制造業(yè)的,公司有研發(fā)費用,但不屬于高薪企業(yè),請問一下我們的研發(fā)費用是否可以進行加計扣除?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?