同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借費(fèi)用科目 貸銀行存款
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬元。3、開展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬元,某研究項(xiàng)目支出110萬元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營收入150萬元,支付了經(jīng)營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補(bǔ)。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬元,其中30萬元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
收到項(xiàng)目財(cái)政資金20萬元,支付給合作承擔(dān)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬元,如何編制會計(jì)分錄
事業(yè)單位會計(jì) (25)年末,M單位將財(cái)政撥款收入600萬元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬元),事業(yè)收入450萬元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬元),上級補(bǔ)助收入100萬元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財(cái)政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。 (26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬元(含財(cái)政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬元,財(cái)政撥款基本支出100萬元,非財(cái)政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬元和180萬元,非財(cái)政非專項(xiàng)資金130萬元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬元(含財(cái)政撥款支出210萬元,其余為非財(cái)政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營費(fèi)用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費(fèi)用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對附屬單位補(bǔ)助支出)10萬元,所得稅費(fèi)用2.5萬元。
事業(yè)單位會計(jì) (25)年末,M單位將財(cái)政撥款收入600萬元(含專項(xiàng)A項(xiàng)目200萬元),事業(yè)收入450萬元(含專項(xiàng)C項(xiàng)目收入200萬元),上級補(bǔ)助收入100萬元(含專項(xiàng)B項(xiàng)目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財(cái)政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。 (26)M單位將如下費(fèi)用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(事業(yè)支出)650萬元(含財(cái)政撥款支出專項(xiàng)A項(xiàng)目支出190萬元,財(cái)政撥款基本支出100萬元,非財(cái)政撥款支出B項(xiàng)目和C項(xiàng)目支出分別為5萬元和180萬元,非財(cái)政非專項(xiàng)資金130萬元),單位管理費(fèi)用(事業(yè)支出)220萬元(含財(cái)政撥款支出210萬元,其余為非財(cái)政非專項(xiàng)資金),經(jīng)營費(fèi)用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費(fèi)用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(對附屬單位補(bǔ)助支出)10萬元,所得稅費(fèi)用2.5萬元。
事業(yè)單位12月收到財(cái)政實(shí)體資金核撥款項(xiàng)170萬元,150萬元用于基本支出12月工資,20萬元預(yù)撥下年項(xiàng)目支出維修費(fèi),收到款項(xiàng)后付12月份工資的會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
收到時(shí):借 銀行存款20 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 20 支付時(shí):借專項(xiàng)應(yīng)付款 2 貸 銀行存款 2 同時(shí) 借 其他應(yīng)付款2 貸 營業(yè)外收入2 老師 幫忙看一下 這樣對嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝