你好,填發(fā)票的完整號碼1-3,一般申報退稅時報完增值稅后再自檢就有數(shù)據(jù)的
老師好, 1、增值稅申報表的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
國內(nèi)A公司稱急需某貨物,委托B外貿(mào)公司進(jìn)口,并稱C出口商由A指定,且商品的品質(zhì)價格等條款都與C出口商談好,只要B外貿(mào)公司簽訂進(jìn)口合同、開具即期信用證即可。A公司同時支付了較高的代理費和較高的預(yù)付款,B外貿(mào)公司同意操作。B外貿(mào)公司隨后與C簽訂合同、收到預(yù)付款、通過銀行以自己的名義開出信用證,C憑信用證發(fā)貨后向銀行正點交單,銀行按照有關(guān)信用證的國際慣例對外付款,B外貿(mào)公司向銀行付款贖單。當(dāng)B外貿(mào)公司催A公司支付剩余款項時,A公司先以資金緊張,要求延遲付款;繼則言無款提貨,放棄貨權(quán);B外貿(mào)公司只好欲憑提單自行提貨處置貨物。但是,B提貨時發(fā)現(xiàn)靠港的船_上根本無此單上記載的貨物,原來此提單根本就是偽造的提單。分析:此案風(fēng)險防范應(yīng)注意以下幾點:1、簽約前,要注意客商資信。有過多年交易記錄的老客戶,要注意其近期有無經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化、喪失商業(yè)信譽、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)的情形發(fā)生;第一次進(jìn)行交易的新客戶,彼此陌生而不知底細(xì),可通過國內(nèi)外規(guī)范的資信調(diào)查系統(tǒng)充分了解其資信情況。2、簽約后,要及時索取提單并查詢提單信息的真實性??梢髮Ψ郊皶r將提單傳真過來,并據(jù)此向船代和船公司查詢核實有關(guān)信息
老師,外貿(mào)企業(yè)一條報關(guān)單信息對應(yīng)三張發(fā)票,填寫對應(yīng)進(jìn)貨明細(xì)時進(jìn)貨憑證號最后一位填寫1-3? 還有進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了以后多長時間可以數(shù)據(jù)自檢?
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認(rèn)金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機(jī)一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費,直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
意思下月初我稅盤上傳數(shù)據(jù)清卡后,才可以進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢,這會數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)問題就是這個原因?
老師,這個發(fā)票號碼能這樣寫進(jìn)貨憑證號:140022213007640125-127(連著3張發(fā)票)?是這樣對嗎?
你好,你這是商品代碼有問題。商品代碼要海關(guān)的一致才行。 發(fā)票號是這么寫的,沒這么長的發(fā)票號吧。
這是進(jìn)貨憑證,商品代碼和海關(guān)數(shù)據(jù)不懂什么意思之前填寫都是一致的?在哪查詢這個業(yè)務(wù)員報關(guān)單填寫的這個不可能不一致哈 這次數(shù)據(jù)自檢是我昨天認(rèn)證后自檢的有參考性嗎?我填的都核對報關(guān)單和發(fā)票都一致,出現(xiàn)20條疑點。
你好,應(yīng)該是一樣的問題,是代碼寫錯了。你把這個打印出來給業(yè)務(wù)員確認(rèn)
老師,報關(guān)單上的代碼是嗎?
報關(guān)單上有海關(guān)商品編碼
我這邊核對過了,報關(guān)單的商品編碼都是一致的,出現(xiàn)這么多疑點
你好,有的是你的商品編碼有問題,不能跳過的你改和海關(guān)的一樣的。有的是報關(guān)單重復(fù)申報,你這問題很多呀
我都是按照上面報關(guān)單和發(fā)票一致的東西填寫的,這種可能是系統(tǒng)問題嗎?
你好,你報關(guān)單重復(fù)申報了,還有商品編碼錯的,還有申報金額也不對呀。你是重復(fù)錄入數(shù)據(jù)了,沒有刪除吧