你好,在附表二進項轉(zhuǎn)出里面就可以的。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師你好,我們家這個月有留抵退稅,因為不想辦理,現(xiàn)專管員讓我們更改一下申報表,從未開票收入里面走,請問需要填哪張表的哪一列?
老師,我們有留抵退稅,專管員讓我們申請退稅,但是有一部分專項不可以,需要轉(zhuǎn)出,請問怎么申報
我是一般納稅人,公司存在增值稅進項留抵退稅的情況,每年都會申請退稅,現(xiàn)在有一張物業(yè)管理費的進項發(fā)票,對方問我們需要專票還是普票,請問我們應該需要?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團公司可以在歸屬于同一個稅務局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報107041表的時候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學習機可以當做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因為美元賬戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關窗這個說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應該做什么分錄
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
現(xiàn)在不是征期,但是專管員叫我現(xiàn)在做,是在哪里做呢?留抵退稅怎么做
你好,去稅務局修改申報表或者是電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報。
留抵退稅在你的電子稅務局里面增量留底退稅申請退回來就可以的。
老師,我是需要先更正申報,在里面修改是吧
你好是的,是這么做的。
那我的加計抵減需要調(diào)整嗎
你好,加計扣除不需要調(diào)整的。
我是在這邊轉(zhuǎn)出嗎?把我實際要轉(zhuǎn)出來的金額實際填上,是不
對的,是的,是這么做的。