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老師,我們有留抵退稅,專管員讓我們申請退稅,但是有一部分專項不可以,需要轉(zhuǎn)出,請問怎么申報

2022-09-28 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-28 13:41

你好,在附表二進項轉(zhuǎn)出里面就可以的。

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快賬用戶7438 追問 2022-09-28 13:44

現(xiàn)在不是征期,但是專管員叫我現(xiàn)在做,是在哪里做呢?留抵退稅怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-28 13:53

你好,去稅務局修改申報表或者是電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報。

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齊紅老師 解答 2022-09-28 13:53

留抵退稅在你的電子稅務局里面增量留底退稅申請退回來就可以的。

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快賬用戶7438 追問 2022-09-28 14:08

老師,我是需要先更正申報,在里面修改是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:08

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶7438 追問 2022-09-28 14:12

那我的加計抵減需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:13

你好,加計扣除不需要調(diào)整的。

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快賬用戶7438 追問 2022-09-28 14:18

我是在這邊轉(zhuǎn)出嗎?把我實際要轉(zhuǎn)出來的金額實際填上,是不

我是在這邊轉(zhuǎn)出嗎?把我實際要轉(zhuǎn)出來的金額實際填上,是不
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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:18

對的,是的,是這么做的。

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你好,在附表二進項轉(zhuǎn)出里面就可以的。
2022-09-28
作廢申請 然后更正年匯算清繳 調(diào)增就可以
2025-05-12
你好同學,你這個還能享受加計扣除的,他倆是沒有沖突的。
2022-05-06
同學你好 已經(jīng)退稅了就不能加計抵扣了
2022-05-06
你好 1. 意思是你們報無票收入 去產(chǎn)生銷項稅抵減進項稅 。? 之后可以紅沖無票收入 ;在你真實發(fā)生的 業(yè)務的時候在去? ?報稅開票抵減? ;? ? ? 需要做分錄的。 不然你賬表不一致的?
2022-05-25
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