你好,如果退稅的時候稅務(wù)局不找你們麻煩的話,你就要專票更好一點。
請教下老師,我們單位物流一般納稅人,給運輸車輛交的商業(yè)保險,取得專票已經(jīng)抵扣進項,現(xiàn)在要退保,保費只退回一部分,對方是應(yīng)該給我們開差額發(fā)票還是負數(shù)發(fā)票?
老師,您好,請教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對方不需要專票只需要普票,我開專票合算還是開普票合算呢?開專票可以用進項稅抵稅,開普票怎么交稅呢?
我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,請問一下我們購買種植材料姐進來的時候是不是要讓對方開增值稅專用發(fā)票才能抵扣,增值稅普票不能抵扣進項是不是
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
你好,申請留抵退稅,退稅額遠大于銷售額,可能存在漏記收入等問題,過去一年累計取得服務(wù)發(fā)票跟同期取得發(fā)票占比超過80%,因為我們在建產(chǎn)房期間,都是進項稅,然后我們申請留抵退稅,現(xiàn)在稅管員要求我們寫情況說明,這個要怎么寫
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
退稅也沒那么簡單,每次也不能全部退,只能退部分。那是不是專票普票都無所謂
這樣子的話就都差不多了。